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內控體系產(chǎn)品研究院

浙江省 - 紹興市 創(chuàng )新主體
主營(yíng)業(yè)務(wù)

咨詢(xún)

擅長(cháng)領(lǐng)域

項目建議書(shū),評估咨詢(xún),管理咨詢(xún)

聯(lián)系方式

陳恬恬 (0575-88208004)

業(yè)績(jì)獎項

1、由資深審計、法務(wù)及法人治理團隊組成,為公司搭建有效且高效的內部控制框架。

2、審計團隊每年完成20余家公司結算審計,10余家公司的管理審計、專(zhuān)項審計。

3、法律團隊每年處理百余條法律咨詢(xún)事項,十余個(gè)法律訴訟案件。

4、審計、法務(wù)聯(lián)合幫助公司多個(gè)并購業(yè)務(wù)完成盡職調查工作。


詳細介紹

Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

1. Effectiveness and efficiency of operations.

2. Reliability of financial reporting.

3. Compliance with applicable laws and regulations.

Internal control helps entities achieve important objectives and sustain and improve performance.

內部控制廣義的定義為一個(gè)被董事會(huì )、管理層和其他人員影響的過(guò)程,旨在為以下目標達成提供合理的保證:

1.有效且高效的執行。

2.值得信賴(lài)的財務(wù)報告。

3.合法合規

內部控制幫助組織達到重要目標,維持和改進(jìn)業(yè)績(jì)。


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